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本公司及其孫公司庫克鼎茂國際股份有限公司委請會計師出具102年1月1日至103年6月30日內部控制制度專案審查報告,辦理公告申報。 發言日期: 2014/10/06
序號1:發言時間: 16:27:54事實發生日:2014/10/6符合條款: 第 29 款
發言人:孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124200
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/10/06
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/08/27
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
   依主管機關來函要求委請會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/10/06
5.其他應敘明事項:
   本公司及各轉投資公司之營運、財務一切正常,不受影響,且公司權益未受損害。
 
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